01000 貸借対照表勘定
01001 貸借一致転記 (正味残高単位)
01100 会社コード決済
01300 現金割引消込
02000 得意先
02100 得意先: 特殊仕訳取引
03000 仕入先
03100 仕入先: 特殊仕訳取引
04000 現金勘定
05100 消費税
05200 源泉徴収税
06000 品目
07000 固定資産
20000 費用
30000 収益
40100 現金割引 (費用/収益/損失)
40200 換算レート差損益
80000 カスタマイズ済明細カテゴリ
明細カテゴリは、標準 SAP システムに含まれています。追加の明細カテゴリを定義することはできません。
明細カテゴリの設定(GL勘定分割設定)
Cat Cat名称 設定内容
01000 貸借対照表勘定 下記以外の貸借対照表勘定に使用
02000 得意先 得意先管理する勘定に使用
02100 得意先: 特殊仕訳取引 受取手形の場合のみ使用
03000 仕入先 仕入先管理する勘定に使用
03100 仕入先: 特殊仕訳取引 支払手形の場合のみ使用
04000 現金勘定 現金勘定の場合のみ使用
05100 消費税 消費税勘定の場合のみ使用
05200 源泉徴収税 源泉徴収税勘定の場合のみ使用
06000 品目 品目勘定の場合のみ使用
07000 固定資産 固定資産勘定の場合に使用
20000 費用 費用勘定の場合に使用
30000 収益 収益勘定の場合に使用
40200 換算レート差損益 為替差損益の場合のみ使用
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